您好!
增值税税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入
就看要计算哪个期间的税负率,是按应纳税额计算的。
因为我在一家公司,之前收入和成本都是不匹配的,我在今年1月份,改变了核算,要求成本和收入进行匹配,导致这两个月的税负变动大,因为1-2月份的收入是之前月份遗留下来的,导致销项多,进项很少,导致增值税税负很高,但是在3月份公司实际确认收入较上月下降了较多,本月进项大于了销项,您觉得我是不抵扣留抵了,还是按照实际申报了,税务局是否觉得变动大,有风险。
过年前1月在政务中心代开一家公司,发票后来当月又作废,为这家公司重新开具了金额少的发票。税费自动返还一部分,没有通过银行扣税,还有一些退到其他客户增值税和城建税上。请教圈里会计老师,结余那部分税收用什么科目?我设置了预付账款-预交款,行吗?谢谢您老师指点!可以按照您的想法进行处理。
您好,请问在发票综合服务平台选择认证进项税额,是不是只有在纳税申报期内才可以进行,像现在这个时间点是不可以选择认证的么?如果选择认证后申报纳税时并不想抵扣进项,应该把认证过的进项额填在增值税报表的哪个表的哪些栏次呢?您好,勾选认证了就要申报抵扣,如果不申报抵扣就别认证,但账可以做,放在待认证进项税里。纳税申报表里不用体现的。
母公司甲公司与客户A公司签订受托加工合同,由于地理位置,A将原材料运送至甲公司子公司乙。但乙公司无法生产该产品,故从甲公司另一个子公司丙公司购进产品交付客户A。丙向乙开具增值税专用发票进行结算。甲以委托加工方式与乙以加工费结算后向A收取加工费。问题:1各公司怎样缴纳增值税?3各公司成本利润如何 您好: 1.甲向A构成销售,不构成委托加工;2.风险在于,你们的合同、发票与业务全部不符;3.没有成本、收入,哪来的利润。以上对问题的解答,希望能帮助到您!
一个设备增值税专票,金额10万,税额1.3万,19年本来应该记入固定资产10万,但是记入了销售费用11.3万,2023年该怎么调账啊?借记固定资产10,应交税费——应交增值税1.3,贷记以前年度损益调整11.3 去年的折旧补提,借记以前年度损益调整,贷记累计折旧 今年折旧的补提,借记管理费用/生产成本/制造费用,贷记累计折旧 涉及调整企业所得税,借记以前年度损益调整,贷记应交税费——应交企业所得税
赵老师老师您好,请问购买开放式基金在开放期赎回,买卖etf,lof的收入要交增值税么,十分感谢!若是赎回的,按照理论的规定不需要缴纳,若是转让的需要按照3%计算缴纳。这个要以当地的税务机关的口径为准,各地规定是有差异的。
2023年合规收入5000万。计划化工公司年税60万、母公司新材料税200万。如果非高新企业有收入,成本放到非高新
请问个人独资企业交了生产经营个税之后,股东对这部分收益还需要再交个人所得税吗?
学员,您好,感谢您的信任和提问!根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第三十五条规定:企业依
请问公司引进博士人才发放一次性安家费税后30万元,公司全额承担个人所得税,请问能否享受个人所得税优
针对商铺租赁税,如何进行财务规划达到降低税款的目的?您好 此平台不对苏州税务合规进行咨询答复
重庆公司代扣代缴个人所得税,员工不缴个税,比如,管理费用3600贷:应交税费-个税3贷:应付工资3597……付工
您好 分开核算,餐饮一般纳税人按6%征收增值税。
提供酒店住宿,开出6个点的专票,可以抵扣16个点的专票吗?是不是取得16个点的专票抵扣的最多。您好: 可
若某人年薪13万,怎样合规个税最少呢?每月8000年终奖34000这样可以吗?油补20000可以跟公司签订公车私用协议
我公司对外提供咨询服务培训,收入50万,聘请外单位教授讲课费10万,请问,这10万老师劳务费能不能做表支
