关于增值税的结转的分录

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老师,你好,我想问一下,我现在做增值税的分录听到有两种做法,哪个是对的,还是都不对?第一种:借:应交税费-增-转出未交增值税,贷:应交税费-应交增-未交增,这样写对吗?如果我前面的是对的,那年底还要在做一笔关于增值税的分录?怎么做?第二种:借:应交税费-应该增-销项,贷:应交税费-应交增-进项
贷:应交税费-应交增-未交增。谢谢!

专业顾问回答

袁蓉蓉
袁蓉蓉服务年限:7评价:4.9

中级会计师向TA咨询

您好:
两种都不对,借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税,贷:应交税费~未交增值税。应交增值税下面明细科目:进项税,转出未交增值税,销项税等,借贷方余额相等,不需要再结转,借贷方都有余额。
以上对问题的解答,希望能帮助到您!

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