未交增值税的账务处理

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老师您好!我们是工程施工单位,请问一下老师我们老项目应交税金:借:应交税费~应交增值税(转出未交增值税)20000.00贷:应交税费~未交增值税20000.00,但是我们之前了预交销项税7000.00我是这样做的借:应交税费~预交增值税7000贷:现金7000,老师未交增值税和预交增值税账务上怎么连在一起看呢,还需要其他科目转不?谢谢

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赵乔兵
赵乔兵服务年限:7评价:4.9

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你好:将账面上预缴增值税转到未交增值税的借方,这样账面未交增值税的金额就会变少,也就是抵减了预缴的增值税。

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