老师请问,1.当月确认的待转销项数,当月缴纳税金吗。2老师我们处理垃圾的。垃圾处理费都是后期给。我当月确认的垃圾。做到未开发票收入里了。给钱时在开发票。请问未开发票的销项税放到待转销项税金里对吗。
因为我在一家公司,之前收入和成本都是不匹配的,我在今年1月份,改变了核算,要求成本和收入进行匹配,导致这两个月的税负变动大,因为1-2月份的收入是之前月份遗留下来的,导致销项多,进项很少,导致增值税税负很高,但是在3月份公司实际确认收入较上月下降了较多,本月进项大于了销项,您觉得我是不抵扣留抵了,还是按照实际申报了,税务局是否觉得变动大,有风险。
母公司收取的子公司管理费确认其他业务收入如果不开具发票是不是一样要计提销项税额并进行缴纳?感谢您的信任和提问。是的,不开发票也要确认收入缴纳税款。
王老师好,我公司开出去都是增值税普通深圳发票,开进来增值税专用发票比开出去多,那我增值税缴纳金额,就是我开的普通发票税额+增值税销项-增值税进项,事实上,我进项大于销项,等于我交的税额,就是开出去增值税普通发票的税额,一边抵扣额有剩余,一边却要交,这个没办法的吗?有没有类似的政策,可以减少纳税额,另外,抵扣额有剩余,可以预留多少年,有没有期限的?问题有点多,谢谢老师耐心回答 您好!如果都是一般项目,开普票和专票的销项可以合在一起计算,如小于进项就不需要缴税。
在16年有一笔收入业务,正常分录是借:应收帐款贷:主营业务收入,应交税费-销项税。但由于会计手滑,将主营业务收入错计为银行存款,造成16年的企业所得税少缴纳,但是增值税没少缴纳。如果按以前年度损益调整,则需要产生很多所得税的滞纳金,请问有什么办法可以不通过以前年度损益调整来更正这笔业务吗?错账更正的话需要通过以前年度损益调整科目来核算。
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我们是一家总公司,下面有分公司,总公司是纳税主体,在分公司的业务中本期只有进项税而且本期已经在税务系统抵扣,由总公司合并申报纳税,然后分公司账务处理总公司划给分公司进项税额,分公司并冲销这部分进项税应提的附加税这样做可以吗?建议最好与税务沟通下。
小规模纳税人开不了13%,无论是代开还是自开都只能开3个点的发票,除非申请成为一般纳税人才能自开13%的发
您好,青岛税务合规,主要是在园区成立个人独资企业,享受园区返税政策,并且个人独资企业可以申请核定
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知道门店地址法人电话号码税务登记证能查到吗 您好,该企业已三证合一,社会统一信用代码证号为:92330
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